Orden de Compra. Nº1229788-138-SE25 "1° Entrega Insumos de Aseo SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229788-138-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 1° Entrega Insumos de Aseo SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1229788-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SAMU
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1429 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 36400,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCOMAC
Razón Social CHICAUMA CHILE SPA
R.U.T. 77.935.401-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCOMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas33UnidadÍtem N°11: Pilas C1° Entrega de 3 $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.516 $ 21.516
26111702
Pilas alcalinas180UnidadÍtem N°12: Pilas D1° Entrega de 3 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.520 $ 119.520
12161902
Detergentes surfactantes48UnidadÍtem N°14: Cif en crema1° Entrega de 3 $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.544 $ 50.544
Total Neto $ 191.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.400
TOTAL OC $ 227.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.