Orden de Compra. Nº1388-46-AG25 "Jornada de difusión de la política Chile Presente - Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (SIPTE) generada por compra ágil: 1388-62-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-46-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Jornada de difusión de la política Chile Presente - Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (SIPTE) generada por compra ágil: 1388-62-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 302860
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BGM Catering y Eventos
Razón Social BANQUETERÍA GONZALO MERCE MURA E.I.R.L.
R.U.T. 76.563.723-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BGM Catering y Eventos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería130UnidadServicio de Coffe Break. Enviar alternativas de Menu. El servicio de alimentación se entregará a las 10:30 hrs. Aproximadamente.  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.000 $ 754.000
14111531
Libros o cuadernos de registro200UnidadTambién se requiere la adquisición de 200 libretas de apuntes con espiral y lápiz tamaño mediano/pequeño para los asistentes, la cual se entregará al inicio de la Jornada. SE requiere que estén con anterioridad a la jornada, idealmente el día 14 octubre.  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 1.594.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.860
TOTAL OC $ 1.896.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.