Orden de Compra. Nº1058339-28-AG25 "Compra insumos Progr. Muni. N°04/2025, Memo N°01/2025-Of. Juventud"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-28-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra insumos Progr. Muni. N°04/2025, Memo N°01/2025-Of. Juventud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-014-000/215-22-04-013-000-215-22-12-002-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 79710,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecodeco Fábrica y Servicios
Razón Social FABRICA DE MACETAS JAVIERA FERNANDA ESPEJO MERY E.I.R.L.
R.U.T. 77.618.546-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecodeco Fábrica y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar3UnidadBloqueador de 1lt   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
14111705
Servilletas de papel3PackServilletas de pack de 300u   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
49121502
Colchones de espuma3Unidadcolchón Plaza y media (1.5) de espuma, alta densidad 20 a 25 cm de altura.   $ 57.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.970 $ 173.970
56101519
Mesas2UnidadMesa Plegable 180cm   $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.980 $ 79.980
55121804
Distintivos o porta distintivos1PackPorta credenciales + langer pack de 10   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
60121124
Papel kraft8PackCartuchos bolsas Kraft palomitas de 500g, pack de 100 19x28cm   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.920 $ 95.920
Total Neto $ 419.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.711
TOTAL OC $ 499.241


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.