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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-1047-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2481778 Servicio de Mantención por los 30.000 KMS de la Camioneta Nissan NP-300 H-044, del Consultorio Los Ángeles Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4642-113-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
15790,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Neu-Bat |
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Razón Social |
COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
99.527.620-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Neu-Bat |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Global | MANTENCIÓN PREVENTIVA DE LOS 30.000 KM DE LA CAMIONETA, MARCA NISSAN, MODELO NP300 SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS | AC.MOBIL SUP.2000 10W40 SN/CF 4X4LT.C/SERV. (C/U)
FIL.ORIG.NISSAN AC.65F0A/F0E (W67/80) (C/U)
F.C 21001 AIRE NISSAN NP-300 (C21015)XXX (C/U) |
$ 83.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.109
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$ 83.109
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Total Neto
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$ 83.109
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.791
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$ 98.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.