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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
938614-7446-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TORRE C ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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938614-5-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Región Metropolitana
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R.U.T. |
65.124.882-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Beaucheff 1930 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
19000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beaucheff 1930 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23171509
| Soldadura | 2 | Unidad no definida | CARRETE SOLDADURA 50% ESTAÑO | CARRETE SOLDADURA 50% ESTAÑO |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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23131507
| Tela para lijar | 20 | Unidad | PLIEGO DE LIJA DE FIERRO | PLIEGO DE LIJA DE FIERRO |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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83101605
| Recarga de tanques de gas | 10 | Unidad | RECARGA DE GAS BUTANO | RECARGA DE GAS BUTANO |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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31201509
| Cinta adhesiva de nilon | 10 | Rollo | ROLLO TEFLON DE 1/2 | ROLLO TEFLON DE 1/2 |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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Total Neto
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$ 100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.000
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$ 119.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.