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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-1083-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES HABILITACION BIBLIOTECA MUNICIPAL - SC N°81986 ADMINISTRACION MUNICIPAL DESDE COMPRA ÁGIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
311647,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-11-2024 |
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Proveedor |
Roma Ltda |
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Razón Social |
ROMA LIMITADA
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R.U.T. |
77.912.247-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Roma Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Unidad | Materiales de ferretería, 16 líneas de productos, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto | |
$ 1.640.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.640.250
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$ 1.640.250
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Total Neto
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$ 1.640.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 311.648
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$ 1.951.898
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.