Orden de Compra. Nº
4556-14-SE26
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FOLIO N°14, SUMINISTRO IMPRESORAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4556-14-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
FOLIO N°14, SUMINISTRO IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4301-90-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION_ZAPALLAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO SUTIL 285
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Facturación
DIEGO SUTIL 285
Comuna
Zapallar
Impuesto
62671,12
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO SUTIL 285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Razón Social
HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
83.765.900-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 34Y04619, MES DE ENERO, ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO.
$ 44.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 35E20670, MES DE ENERO, LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR.
$ 52.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.912
$ 52.912
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 35E19732, MES DE ENERO, LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR.
$ 44.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 35E19730, MES DE ENERO, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA GALLARDO (SEGUNDA IMPRESORA).
$ 44.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 35E19729, MES DE ENERO, ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO.
$ 46.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.744
$ 46.744
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 35E19726, MES DE ENERO,COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA GALLARDO
$ 45.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.676
$ 45.676
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 35E19640, MES DE ENERO, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
$ 50.116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.116
$ 50.116
Total Neto
$ 329.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.671
TOTAL OC
$ 392.519
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.