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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
889473-1058-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 4648 - Insumos de Electrónica - CDP 2396 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
575350,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESP PROMAT |
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Razón Social |
ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA
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R.U.T. |
77.627.676-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESP PROMAT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60106109
| Materiales de enseñanza de soldadura | 1 | Global | insumos de electrónica según detalle adjunto. Debe adjuntar cotización en formato PDF o documento de texto y agregar el costo de envío a la cotización. (Documento Obligatorio y Excluyente) | Cotización Adjunta |
$ 3.028.161,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.028.161
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$ 3.028.161
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Total Neto
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$ 3.028.161
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 575.351
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$ 3.603.512
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.