Orden de Compra. Nº3504-6398-SE25 "MATERIALES DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE Y CEMENTERIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-6398-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE Y CEMENTERIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110
Comuna *
Impuesto 3334,88
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS PLASTIFICADASCARPETAS PLASTIFICADAS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
44121506
Sobres estándar30UnidadSOBRE AMERICANOSOBRE AMERICANO $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA MEDIANATIJERA MEDIANA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
44121506
Sobres estándar20SobreSOBRES OFICIO O CARTASOBRES OFICIO O CARTA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 17.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.335
TOTAL OC $ 20.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.