|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1905-48-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NEUMATICOS CON CLAVOS PARA VEHICULOS INTITUCIONALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
|
|
R.U.T. |
61.002.027-5 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 564 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
223529,49 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 564 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ROLF TRAEGER SCHWARZ |
|
Razón Social |
OSCAR ROLF TRAEGER SCHWARZ
|
|
R.U.T. |
7.166.836-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ROLF TRAEGER SCHWARZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 8 | Unidad | 4 NEUMATICOS 225/75/R16 PARA FURGÓN CITROEN JUMPER
4 NEUMATICOS 245/70/R17 PARA CAMIONETA NISSAN NAVARA | |
$ 147.059,00
|
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 1.176.472
|
$ 1.176.471
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.176.471
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 223.529
|
|
$ 1.400.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.