Orden de Compra. Nº2455-253-SE24 "PRODUCCIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DESDE 2455-104-LE24 (Decreto Alc N°2316 de 04.11.2024)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2455-253-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DESDE 2455-104-LE24 (Decreto Alc N°2316 de 04.11.2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2455-104-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-000 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 2714285,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALBERTO
Razón Social SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ESTABLECIMIENTOS RECREATIV
R.U.T. 76.227.279-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Paquete“SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL” de acuerdo a las Especificaciones Técnicas adjuntas al proceso de licitación ID 2455-104-LE24“SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL” de acuerdo a las Especificaciones Técnicas adjuntas al proceso de licitación ID 2455-104-LE24 $ 14.285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285.714 $ 14.285.714
Total Neto $ 14.285.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.714.286
TOTAL OC $ 17.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.