Orden de Compra. Nº3785-171-AG25 "ALIMENTOS PARA ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA Y CONCURSO MES DEL MAR, FONDOS DAEM Y SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-171-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA Y CONCURSO MES DEL MAR, FONDOS DAEM Y SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 63825,94
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hakuna
Razón Social FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES
R.U.T. 14.025.886-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hakuna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1GlobalESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA CAJA DE CHOCOLATE LARGA VIDA COLUN O EQUIVALENTE 200 G 64 CAJA DE JUGO, VARIEDADES 200CC WATTS O EQUIVALENTE 64 BROWNIE NUTRA BIEN 62 G 128 GALLETAS SELZ CLASICA BOLSA O EQUIVALENTE, 35G 128 GALLETAS DOS EN UNO HOLANDA SURTIDAS O EQUIVALENTE 400 G 30 DULCES SURTIDOS ARBOLITO AMBROSOLI O EQUIVALENTE 10 VASOS PLASTICOS 250CC 200 CAJA DE 30 UNIDADES DE BON O BON O EQUIVALENTE 10 BOLSA DE 24 UNIDADES KOYAC CONCON BUM O EQUIVALENTE 10   $ 297.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.526 $ 297.526
50202304
Jugos y néctar envasados1GlobalDAEM COLACIONES EN BOLSA INDIVIDUAL (JUGO NECTAR EN CAJA INDIVIDUAL 200ML WATTS SABORES SURTIDOS O EQUIVALENTE, BARRA DE CEREAL COSTA 18 GR SURTIDAS O EQUIVALENTE, MINI GALLETA COSTA P EQUIVALENTE 35 GR SURTIDAS). 64   $ 38.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
Total Neto $ 335.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.826
TOTAL OC $ 399.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.