Orden de Compra. Nº4596-263-SE25 "COLACIONES PARA SALIDA A ESCUELA AGRICOLA SAN JOSE DE DUAO DEL LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-263-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA SALIDA A ESCUELA AGRICOLA SAN JOSE DE DUAO DEL LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 19760
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jacqueline filomena
Razón Social JACQUELINE FILOMENA PALACIOS ORTEGA
R.U.T. 15.162.500-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jacqueline filomena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla32BolsaCADA COLACION CONTIENE: -1 YOGURT 1+1, 1 LECHE 200 ML, 1 GALLETA 120 GRS (VARIEDADES), 1 FRUTA, 1 JUGO 200 CC 0% AZUCAR (VARIEDAD DE SABORES), 1 BARRA DE CEREAL 21 G. CADA COLACION CONTIENE: -1 YOGURT 1+1, 1 LECHE 200 ML, 1 GALLETA 120 GRS (VARIEDADES), 1 FRUTA, 1 JUGO 200 CC 0% AZUCAR (VARIEDAD DE SABORES), 1 BARRA DE CEREAL 21 G. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
Total Neto $ 104.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.760
TOTAL OC $ 123.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.