|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3785-174-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS EDUCATIVOS ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA, FONDOS SEP. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
69540 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-05-2025 |
| FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA. | |
|
|
Proveedor |
COMERCIAL CB SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL CB SPA
|
|
R.U.T. |
77.747.627-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL CB SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42211705
| Audífonos para personas con discapacidad física | 1 | Global | SEGUN ANEXO ADJUNTO | |
$ 366.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 366.000
|
$ 366.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 366.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.540
|
|
$ 435.540
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.