Orden de Compra. Nº
3361-23-AG25
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Adquisición de alimentos para mejora de rancho para el personal del casino del Cuartel General Comando Operaciones Terrestres.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3361-23-AG25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de alimentos para mejora de rancho para el personal del casino del Cuartel General Comando Operaciones Terrestres.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.970.300-6
Dirección de Facturación
Castellón N° 421, Concepción
Comuna
Concepción
Impuesto
101155,05
Dirección de Envío de la Factura
Castellón N° 421, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Vitoria
Razón Social
COMERCIAL VITORIA SPA
R.U.T.
77.641.469-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Vitoria
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
40
Unidad
AZUCAR BLANCA GRANULADA 1 KILO, conforme a requerimiento.
AZUCAR BLANCA GRANULADA 1 KILO, conforme a requerimiento.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.040
$ 47.040
50171902
Salsa
20
Unidad
SALSA DE SOYA 1 LITRO, conforme a requerimiento.
SALSA DE SOYA 1 LITRO, conforme a requerimiento.
$ 4.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.720
$ 94.720
50201713
Bolsitas de te
40
Unidad
TÉ CEYLÁN SUPREMO MYSTIC 80 BOLSITAS, conforme a requerimiento.
TÉ CEYLÁN SUPREMO MYSTIC 80 BOLSITAS, conforme a requerimiento.
$ 3.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.120
$ 130.120
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
Unidad
ENDULZANTE VERDE ESTEVIA 270 ML., conforme a requerimiento.
ENDULZANTE VERDE ESTEVIA 270 ML., conforme a requerimiento.
$ 3.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.590
$ 35.590
50171552
Mezcla de condimentos
50
Unidad
ESTRAGON BOLSA DE 5 GRAMOS, conforme a requerimiento.
ESTRAGON BOLSA DE 5 GRAMOS, conforme a requerimiento.
$ 544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
50201706
Café
25
Unidad
CAFÉ GOLD TARRO DE 400 GRAMOS, conforme a requerimiento.
CAFÉ GOLD TARRO DE 400 GRAMOS, conforme a requerimiento.
$ 7.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.725
$ 197.725
Total Neto
$ 532.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.155
TOTAL OC
$ 633.550
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.