Orden de Compra. Nº4881-103-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4881-36-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4881-103-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4881-36-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes Atacama
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Atacama
R.U.T. 65.511.520-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 424 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Atacama
R.U.T. 65.511.520-k
Dirección de Facturación Atacama Nº 660 Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Atacama Nº 660 Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RELIEVE comunicación, contenidos, medios, gestión, producción
Razón Social ALVARO ANTONIO MUNOZ SANCHEZ
R.U.T. 12.921.064-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RELIEVE comunicación, contenidos, medios, gestión, producción
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadSTP para realización de Jornada de Formación Fomento lector, según anexo adjunto.   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.690.196-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.921.064-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.690.196-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.921.064-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.