Orden de Compra. Nº4173-345-SE23 "Materiales de Ferretería Jardín Semillitas de Amor"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4173-345-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Jardín Semillitas de Amor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 699
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación JARDÍN SEMILLITAS DE AMOR, SECTOR EL LLANO QUIRIHUE
Comuna Quirihue
Impuesto 49495,76
Dirección de Envío de la Factura JARDÍN SEMILLITAS DE AMOR, SECTOR EL LLANO QUIRIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO IRRIBARRA Y CIA LTDA
Razón Social EDUARDO IRRIBARRA Y CIA LTDA
R.U.T. 78.210.820-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUARDO IRRIBARRA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua1GlobalMateriales de ferretería, según detalle adjunto.Convenio Suministro $ 260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.504 $ 260.504
Total Neto $ 260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.496
TOTAL OC $ 310.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.