Orden de Compra. Nº1079866-260-AG25 "ADQUISICION MAT. ARCHIVERO DOE 227813192"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-260-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. ARCHIVERO DOE 227813192
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación TENIENTE CRUZ 720, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 107173,3
Dirección de Envío de la Factura TENIENTE CRUZ 720, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blue spa
Razón Social DISTRIBUIDORA BLUE SPA
R.U.T. 77.083.053-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Blue spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS TAMAÑO 2" QUE SIRVA PARA APLICAR COLA FRÍA.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS GRANDES PARA OFICINA 7,5 A 10, PARA CORTAR CARTÓN PIEDRA.  $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
44121626
Dedales20UnidadDEDOS DE GOMA PARA OFICINA10 GRANDES Y 10 CHICOS  $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
31201509
Cinta adhesiva de nilon10UnidadCINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE 45MM. X 40MT.  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.970 $ 4.970
60123203
Cintas sintéticas20UnidadSCOTCH MEDIANO.  $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
44111808
Regla T10UnidadREGLAS METÁLICAS DE 50 CM.  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
30101920
Madeja de fibra comprimida6UnidadROLLO DE HILO ENCERADO 100GR. C/U  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
60122003
Agujas de coser a mano20UnidadAGUJAS TIPO ZAPATERO PARA LEGAJAR DOCUMENTACIÓN.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadPEGAMENTO EN BARRA 115GR.  $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.140 $ 74.140
45101702
Guillotinas de imprenta1UnidadGUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL LARGO MÁXIMO DE CORTE 53CM., CAP. DE HOJAS POR CORTE 500, CON GUÍA DE CORTE.  $ 176.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
60123601
Pegamento de purpurina15UnidadPOTE DE COLA FRÍA DE 1KILO, PARA MADERA.  $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
60121112
Cartón piedra100Pliego100 PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA  $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.800 $ 93.800
60121148
Papel lustre200Pliego200 EN TOTAL, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES COLORES: 50 AMARILLO, 50 ROJO, 50 AZUL Y 50 CAFÉ  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 564.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.173
TOTAL OC $ 671.243


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.