Orden de Compra. Nº
1079866-260-AG25
"
ADQUISICION MAT. ARCHIVERO DOE 227813192
"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079866-260-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MAT. ARCHIVERO DOE 227813192
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T.
65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T.
65.091.977-7
Dirección de Facturación
TENIENTE CRUZ 720, PUDAHUEL
Comuna
Pudahuel
Impuesto
107173,3
Dirección de Envío de la Factura
TENIENTE CRUZ 720, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Blue spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA BLUE SPA
R.U.T.
77.083.053-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Blue spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS TAMAÑO 2" QUE SIRVA PARA APLICAR COLA FRÍA.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERAS GRANDES PARA OFICINA 7,5 A 10, PARA CORTAR CARTÓN PIEDRA.
$ 855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
44121626
Dedales
20
Unidad
DEDOS DE GOMA PARA OFICINA10 GRANDES Y 10 CHICOS
$ 221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.420
$ 4.420
31201509
Cinta adhesiva de nilon
10
Unidad
CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE 45MM. X 40MT.
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.970
$ 4.970
60123203
Cintas sintéticas
20
Unidad
SCOTCH MEDIANO.
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
44111808
Regla T
10
Unidad
REGLAS METÁLICAS DE 50 CM.
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
30101920
Madeja de fibra comprimida
6
Unidad
ROLLO DE HILO ENCERADO 100GR. C/U
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.940
$ 17.940
60122003
Agujas de coser a mano
20
Unidad
AGUJAS TIPO ZAPATERO PARA LEGAJAR DOCUMENTACIÓN.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA 115GR.
$ 3.707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.140
$ 74.140
45101702
Guillotinas de imprenta
1
Unidad
GUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL LARGO MÁXIMO DE CORTE 53CM., CAP. DE HOJAS POR CORTE 500, CON GUÍA DE CORTE.
$ 176.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.470
$ 176.470
60123601
Pegamento de purpurina
15
Unidad
POTE DE COLA FRÍA DE 1KILO, PARA MADERA.
$ 4.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.600
$ 72.600
60121112
Cartón piedra
100
Pliego
100 PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA
$ 938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.800
$ 93.800
60121148
Papel lustre
200
Pliego
200 EN TOTAL, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES COLORES: 50 AMARILLO, 50 ROJO, 50 AZUL Y 50 CAFÉ
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
Total Neto
$ 564.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.173
TOTAL OC
$ 671.243
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.295.263-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.