Orden de Compra. Nº1368293-9-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368293-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368293-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368293-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA
Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA
R.U.T. 69.262.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA
R.U.T. 69.262.000-3
Dirección de Facturación Calle Roble 505, San Carlos
Comuna San Carlos
Impuesto 19041,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Roble 505, San Carlos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COZAR Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA COZAR LIMITADA
R.U.T. 77.641.451-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COZAR Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2CajaLAPIZ PASTA PILOT BP1 RETRACTIL 12 UNIDADES POR CAJA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESIVA DE 18 A 19MMX30MT  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
31201509
Cinta adhesiva de nilon10UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MMX30MT 01 UNIDADES  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111509
Artículos de papelería1UnidadVER EN ESPECIFICACIIONES TECNICAS ADJUNTAS ARTICULOS DE PAPELERIA Y OTROS  $ 73.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.440 $ 73.440
Total Neto $ 91.720
Descuento $ 0
Cargos $ 8.500
IVA  19  % $ 19.042
TOTAL OC $ 119.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.