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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002588-106-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de guantes, jockey y protector solar, Liceo Estado de Israel, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1002588-51-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
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R.U.T. |
61.999.320-9 |
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Dirección de Facturación |
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
164504,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EQUISEG |
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Razón Social |
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA
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R.U.T. |
76.140.971-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EQUISEG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 300 | Par | guantes de cabritilla | |
$ 1.157,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 347.100
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$ 347.100
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53131609
| Protector solar | 4 | kilogramo | 4 kg. protector solar factor 50 | |
$ 9.678,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.712
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$ 38.712
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49221510
| Gorras deportivas | 300 | Unidad | jockey con cubrenuca | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 865.812
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 164.504
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$ 1.030.316
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.