Orden de Compra. Nº1057414-475-SE25 "CS- INSUMOS JORNADA USUARIO INSATISFECHO-REQ.135 -22.01.001.003-BDSS218448-(joy)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-475-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS JORNADA USUARIO INSATISFECHO-REQ.135 -22.01.001.003-BDSS218448-(joy)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2154
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, INTERIOR EDIFICIO, 5° PISO, LOS ÁNGELES.
Comuna Los Angeles
Impuesto 5029,41176465
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, INTERIOR EDIFICIO, 5° PISO, LOS ÁNGELES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUEN GUSTO LTDA
Razón Social Servicios de Banqueteria Buen Gusto Ltda
R.U.T. 76.339.508-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUEN GUSTO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering35Unidad no definidaInsumos coffee (TAPADITO) para jornada usuario insatisfecho. La entrega debe realizarse el día 20 de agostoInsumos coffee (TAPADITO) para jornada usuario insatisfecho. La entrega debe realizarse el día 20 de agosto $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.471
Total Neto $ 26.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.029
TOTAL OC $ 31.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.