Orden de Compra. Nº3822-60-AG24 "REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO SECTOR COMEDOR ESCUELA ESPECIAL MARÍA ESPÍNOLA, compra ágil: 3822-51-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-60-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO SECTOR COMEDOR ESCUELA ESPECIAL MARÍA ESPÍNOLA, compra ágil: 3822-51-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 174800
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Daner
Razón Social CONSTRUCTORA DANER SPA
R.U.T. 77.251.294-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Daner
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31321709
Conjuntos apernados de acero inoxidable en barras14UnidadBISAGRAS ACERO INOXIDABLE 1 1/2"  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31162407
Pestillo7UnidadPESTILLOS ALUMINIO 1"   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras1UnidadAseo y Limpieza, Retiro material en mal estado  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
11162111
Malla7UnidadMALLA MOSQUITERA ACERO INOXIDABLE, CON BASTIDOR ALUMINIO 65CMX1MT   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
23151802
Colocadores de tapas, insertadores de algodón o aplicadores de sellos de seguridad15UnidadTAPAS METALICAS ACERO 100X150X2MM, con soldadura continúa TAPAS METALICAS ACERO 100X150X2MM, con soldadura continúa $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30103604
Revestimiento o láminas de madera2Metro CuadradoALERO DE 0.5 X4mts. EN MADERA MACHIEMBRAEADA 1X5" (Incluye Andamio)  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.800
TOTAL OC $ 1.094.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.251.294-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.