Orden de Compra. Nº2324-1676-AG24 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN DEPENDENCIA ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA DEL ADULTO MAYOR - ELEAM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-722-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1676-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN DEPENDENCIA ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA DEL ADULTO MAYOR - ELEAM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-722-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 69350
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicios M.vicencio
Razón Social SERVICIOS M. VICENCIO SPA
R.U.T. 77.623.774-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal servicios M.vicencio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121502
Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y DUCTOS CON HIDROJET DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO ELEAM ALERCE · LAVADO MEDIANTE HIDROJET DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO ELEAM ALERCE, SANITIZADO Y DESODORIZACIÓN DE LA RED. · SUCCIÓN DE CAMARAS, RASPAJE DE CAMARAS Y POSTERIOR LAVADO ESTA LIMPIEZA MEDIANTE HIDROJET DE LA RED DESDE UD A COLECTOR. DESTAPE Y MANTENCIÓN DE DUCTOS CON HIDROJET, EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DE CAMARAS 8 MT CUBICOS APROX. · SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO 2 OBLIGATORIOSERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y DUCTOS CON HIDROJET DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO ELEAM ALERCE · LAVADO MEDIANTE HIDROJET DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO ELEAM ALERCE, SANITIZADO Y DESODORIZACIÓN DE LA RED. · SUCCIÓN DE CAMARAS, RASPAJ $ 365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000
Total Neto $ 365.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.350
TOTAL OC $ 434.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.601.971-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.623.774-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.759.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.