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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2171-339-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Lentes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2171-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
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R.U.T. |
61.606.611-0 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
470166,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ana Luz Vergara Martinez |
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Razón Social |
ANA LUZ VERGARA MARTÍNEZ
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R.U.T. |
8.409.405-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ana Luz Vergara Martinez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 304 | Unidad | Convenio Lentes ópticos a través de óptica para cubrir demanda GES (MEMORANDUM N°26/25) Nómina 146 a la 163 | LENTES |
$ 8.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.474.560
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$ 2.474.560
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Total Neto
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$ 2.474.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 470.166
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$ 2.944.726
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.