|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3021-399-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA, IMPRESORA, ORD 68 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
|
|
R.U.T. |
69.151.301-7 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
|
Comuna |
Lota
|
|
Impuesto |
72029 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
|
Razón Social |
DCV COMPUTACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.449.981-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270, VER FOTO ADJUNTA, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. | |
$ 292.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 292.600
|
$ 292.600
|
12171703
| Tintas | 10 | Pack | PACK DE 4 COLORES DE TINTAS EPSON 504, VER FOTO ADJUNTA, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. | |
$ 8.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 86.500
|
$ 86.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 379.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.029
|
|
$ 451.129
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.