|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2063-13-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo Abril 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2063-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
|
|
R.U.T. |
60.901.020-7 |
|
Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
154850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Asesorias CyM SPA |
|
Razón Social |
ASESORÍAS CYM SPA
|
|
R.U.T. |
77.036.963-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Asesorias CyM SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de aseo año 2025 DEPROV Colchagua | Valor Neto Mensual |
$ 815.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 815.000
|
$ 815.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 815.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 154.850
|
|
$ 969.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.