|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
426-260-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 426-9-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
H_Petorca |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA
|
|
R.U.T. |
61.606.612-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA
|
|
R.U.T. |
61.606.612-9 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 860 |
|
Comuna |
Petorca
|
|
Impuesto |
873651,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 860 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sosecorp |
|
Razón Social |
SERVICIOS SOSECORP S.A.
|
|
R.U.T. |
76.150.958-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sosecorp |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad |
Servicio de vigilancia del mes de SEPTIEMBRE, segun Res 6482/31-07-25 y contrato 105 del 05-08-25 | |
$ 4.598.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.598.168
|
$ 4.598.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.598.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 873.652
|
|
$ 5.471.820
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.