|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1479-263-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1479-97-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Osorno
|
|
R.U.T. |
60.902.011-3 |
|
Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 559 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
87815,112 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 559 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Diseñoexpress E.I.R.L. |
|
Razón Social |
DISENOEXPRESS CLAUDIA CRISTINA SUAREZ MALLARINO E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.090.022-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Diseñoexpress E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121511
| Impresión de manuales | 110 | Unidad | cartilla de impresion | |
$ 4.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 462.220
|
$ 462.185
|
|
|
Total Neto
|
$ 462.185
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 87.815
|
|
$ 550.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.