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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-1347-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1345-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AV. CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
225720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-10-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.319.666-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102402
| Calcetines | 1 | Paquete | INDUMENTARIA PARA PROGRAMA PLAN DE INVIERNO 2025, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE COMPLETAR CON VALORES UNITARIOS Y ADJUNTAR ARCHIVO CON DESCRIPCION DE PRODUCTOS A OFERTAR | INDUMENTARIA PARA PROGRAMA PLAN DE INVIERNO 2025, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE COMPLETAR CON VALORES UNITARIOS Y ADJUNTAR ARCHIVO CON DESCRIPCION DE PRODUCTOS A OFERTAR |
$ 1.188.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.188.000
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$ 1.188.000
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Total Neto
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$ 1.188.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.720
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$ 1.413.720
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.