Orden de Compra. Nº
4404-276-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-64-LP24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4404-276-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-64-LP24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4404-64-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007-2 del sistema gestión municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna
*
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manuel Poblete Transportes
Razón Social
MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO
R.U.T.
6.658.668-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Manuel Poblete Transportes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Servicio de transporte de Pasajeros, Escuela de COREL, según bases administrativas y técnicas adjuntas.
SEGUN REQUERIMIENTO
$ 700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Servicio de transporte de Pasajeros, Escuela LA PLACETA, según bases administrativas y técnicas adjuntas.
SEGUN REQUERIMIENTO
$ 750.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Servicio de transporte de Pasajeros, LICEO SAN CLEMENTE, según bases administrativas y técnicas adjuntas.
SEGUN REQUERIMIENTO
$ 9.050.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.050.000
$ 9.050.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Servicio de transporte de Pasajeros, Escuela PASO NEVADO, según bases administrativas y técnicas adjuntas.
SEGUN REQUERIMIENTO
$ 1.300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300.000
$ 1.300.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Servicio de transporte de Pasajeros, Escuela DE QUERI, según bases administrativas y técnicas adjuntas.
SEGUN REQUERIMIENTO
$ 5.350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.350.000
$ 5.350.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Servicio de transporte de Pasajeros, Escuela DE SANTA ELENA, según bases administrativas y técnicas adjuntas.
SEGUN REQUERIMIENTO
$ 1.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500.000
$ 1.500.000
Total Neto
$ 18.650.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 18.650.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.