Orden de Compra. Nº4404-276-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-64-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-276-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-64-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-64-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007-2 del sistema gestión municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Poblete Transportes
Razón Social MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO
R.U.T. 6.658.668-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manuel Poblete Transportes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transporte de Pasajeros, Escuela de COREL, según bases administrativas y técnicas adjuntas.SEGUN REQUERIMIENTO $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transporte de Pasajeros, Escuela LA PLACETA, según bases administrativas y técnicas adjuntas.SEGUN REQUERIMIENTO $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transporte de Pasajeros, LICEO SAN CLEMENTE, según bases administrativas y técnicas adjuntas.SEGUN REQUERIMIENTO $ 9.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050.000 $ 9.050.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transporte de Pasajeros, Escuela PASO NEVADO, según bases administrativas y técnicas adjuntas.SEGUN REQUERIMIENTO $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transporte de Pasajeros, Escuela DE QUERI, según bases administrativas y técnicas adjuntas.SEGUN REQUERIMIENTO $ 5.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350.000 $ 5.350.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transporte de Pasajeros, Escuela DE SANTA ELENA, según bases administrativas y técnicas adjuntas.SEGUN REQUERIMIENTO $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 18.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.650.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.