Orden de Compra. Nº1057419-573-SE25 "C.S. VERDURAS CASINO AGOSTO-REQ 3//22.01.001.002-H"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-573-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra C.S. VERDURAS CASINO AGOSTO-REQ 3//22.01.001.002-H
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-24-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1542
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación SALAMANCA S/N
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 231746,04
Dirección de Envío de la Factura SALAMANCA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAN PABLO
Razón Social JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA
R.U.T. 10.367.932-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAN PABLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadAdquisición insumos convenio de Frutas y Verduras mes de SEPTIEMBRE 2025, SEGUN GUIAS 4210, 4211, 4212, 4218, 4219, 4225, 4226, 4227, 4228, 4234, 4235, 4272, 4273, 4274, 4285, 4286, 4287, 4282, 4283, 4284 frutas y verduras de calidad según requerimiento mensual $ 1.219.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.716 $ 1.219.716
Total Neto $ 1.219.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.746
TOTAL OC $ 1.451.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.