Orden de Compra. Nº2013-1725-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-1731-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1725-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-1731-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 164008
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Información para facturar

Le solicitamos que los productos sean enviados con guía de despacho, y que la factura sea emitida una vez recepcionado conforme la mercadería. La factura debe enviarse al correo facturascompra@unap.cl, con copia a dteunap@onvision.cl.

La dirección de entrega de los productos es:
Pedro Aguirre Cerda N°1947, Iquique,
en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KUSASÄ DISENO Y PUBLICIDAD
Razón Social DISENO Y PUBLICIDAD MARIA VERONICA OYARZUN GAETE E.I.R.L.
R.U.T. 76.053.037-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KUSASÄ DISENO Y PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones100UnidadDescorchador de vinos electro plateado en color cobre. Interior de cuna EVA negra.18,8 x 6 cms, debe incluir 1 logo pequeño grabado bajorrelieve. (ver imagen adjunta) Revisar criterios de evaluación.  $ 8.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.200 $ 863.200
Total Neto $ 863.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.008
TOTAL OC $ 1.027.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.