Orden de Compra. Nº1233613-670-AG25 "SEP - Compra de insumo y material para el apoyo de las actividades pedagógicas y administrativas INSUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-670-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - Compra de insumo y material para el apoyo de las actividades pedagógicas y administrativas INSUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1043
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna Punta Arenas
Impuesto 260870
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA IRBIS
Razón Social OPTICA E INVERSIONES IRBIS SPA
R.U.T. 77.200.039-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICA IRBIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua1Unidad no definidaAdquisición de insumos de pintura (oleos, Gesso, Acrílicos) - Insuco   $ 623.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.000 $ 623.000
30161703
Linóleo1Unidad no definidaAdquisición de linóleos para tallar   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 1.373.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.870
TOTAL OC $ 1.633.870


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.