Orden de Compra. Nº1211839-7235-AG25 "INSUMOS TALLER DE COLLARES PRENATAL"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-7235-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE COLLARES PRENATAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-264 del sistema MANAGER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 568
Comuna Puente Alto
Impuesto 115917,86
Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 568
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL.LUMAAN
Razón Social MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO
R.U.T. 14.190.204-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL.LUMAAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111601
Yeso30UnidadBanda de yeso • Banda de yeso de 10 cm x 270 cm  $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo2UnidadFilm transparente• Film para embalaje • Transparente • Rollo de 300 mts.  $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVasos compostables • Vasos polipapel kraft • Capacidad 200 ml.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
39121544
Piezas de luces indicadoras o accesorios8UnidadSet de luces guirnalda LED • 100 luces • 10 metros c/u  $ 4.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.288 $ 35.288
49101609
Ornamentos y decoraciones500UnidadGlobos de colores • Globos n° 12 • Colores surtidos  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
49101609
Ornamentos y decoraciones1000UnidadChapitas Acrílicas • 4,5 mm de diámetro. • Transparente • Autoarmables  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
Total Neto $ 610.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.918
TOTAL OC $ 726.012


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.