Orden de Compra. Nº
2281-68-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-47-COT26 Adquisición de alimentos para el Programa Aire y Humedales 2026
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2281-68-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-47-COT26 Adquisición de alimentos para el Programa Aire y Humedales 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-263/2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
Independencia Nº 455
Comuna
Valdivia
Impuesto
79768,84
Dirección de Envío de la Factura
Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LEUDY MADELEY CASTRO
Razón Social
LEUDY MADELEY CASTRO
R.U.T.
26.295.338-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LEUDY MADELEY CASTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
70
Unidad
Agua sin gas de 500 cc, similar benedictino
$ 508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.560
$ 35.560
50202301
Agua
20
Unidad
Agua con gas de 500 cc, similar benedictino
$ 508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.160
$ 10.160
50202301
Agua
7
Unidad
Agua purificada sin gas bidón 20 Litros.
$ 9.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.231
$ 63.231
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Unidad
Jugos néctar 200cc
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.160
$ 35.160
50202304
Jugos y néctar envasados
100
Unidad
Bebida Isotónica similar Gatorade, variedad de sabores.
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.000
$ 123.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
35
Unidad
Galletas de cereal mix, de 115 a 180 gr, buena calidad.
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.485
$ 37.485
50192110
Nueces o frutos secos
80
Unidad
Frutos secos mix (maní salado, almendras, arándanos deshidratados, maní confitado) de 40 a 60 g. cada bolsa.
$ 767,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.360
$ 61.360
50221202
Cereales en barra
120
Unidad
Barra Cereal sin azúcar 15 a 20gr, buena calidad.
$ 449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.880
$ 53.880
Total Neto
$ 419.836
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.769
TOTAL OC
$ 499.605
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
26.295.338-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.