Orden de Compra. Nº1078629-22-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078629-6-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI LA ARAUCANIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078629-22-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078629-6-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de La Araucanía Fondos Extrapresupuestarios
Razón Social SEREMI LA ARAUCANIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 181
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI LA ARAUCANIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 535
Comuna Temuco
Impuesto 663903,7
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Diario Austral Valdivia
Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A
R.U.T. 87.778.800-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Diario Austral Valdivia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101505
Publicaciones1Unidad252 Publicaciones GORE OT 43-51-54-57-62-63  $ 3.494.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.494.230 $ 3.494.230
Total Neto $ 3.494.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 663.904
TOTAL OC $ 4.158.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.