Orden de Compra. Nº2909-210-AG25 "Compra ágil: 2909-252-COT25, ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ITP LLIFEN PARA SALIDA PEDAGOGICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-210-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2909-252-COT25, ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ITP LLIFEN PARA SALIDA PEDAGOGICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema FONDOS SEP, CDP 1745.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación Balmaceda 490
Comuna Futrono
Impuesto 63855,2
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Soledad Guarda
Razón Social MARÍA SOLEDAD GUARDA MANSILLA
R.U.T. 8.763.798-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Soledad Guarda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas40Unidaddesayunos que consista en: pan fresco, jamon, queso y leche de 200ccdesayunos que consista en: pan fresco, jamon, queso y leche de 200cc $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas40Unidadalmuerzo debe consistir en: pan ave pimentón (pan tipo hamburguesa de 120 a 140 gr.), platano (no muy maduro), agua sin gas.almuerzo debe consistir en: pan ave pimentón (pan tipo hamburguesa de 120 a 140 gr.), platano (no muy maduro), agua sin gas. $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.040 $ 168.040
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas40Unidadsnack debe consistir: galleton tipo nutra bien, jugo y yogurtsnack debe consistir: galleton tipo nutra bien, jugo y yogurt $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 336.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.855
TOTAL OC $ 399.935


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.763.798-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.