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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-9611-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-75-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2048-75-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Ancud |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Almirante Latorre 301 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
178600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Stormansan Insumos Spa |
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Razón Social |
Insumos Stormansan SPA
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R.U.T. |
76.053.145-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stormansan Insumos Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142609
| Jeringas médicas con aguja | 10000 | Unidad | JERBF003 JERINGA DESECHABLE 10 CC LUER LOCK UD Polipropileno grado médico (PP) en protector de aguja cuerpo y émbolo, aguja de acero inoxidable y pistón de caucho sintético impregnado en silicona, Color Transparente, Libre de látex, Esteril en óxido de E | Segun bases tecnicas |
$ 94,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 940.000
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$ 940.000
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Total Neto
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$ 940.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.600
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$ 1.118.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.