Orden de Compra. Nº662900-1558-AG24 "PEDIDO 8737-8786 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-1018-COT24 - JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1558-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8737-8786 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-1018-COT24 - JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8737-8786 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 31274
Dirección de Envío de la Factura baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - ROXANA CABALLERO AL FONO 992347604 (DIRECTORA JARDIN KUNGA) 
DATOS PARA CONSULTAR POR FACTURAS O PAGO -  ALMENDRA SANCHEZ - FONO 988377697 - CORREO ALMENDRA.SANCHEZ@SALUD.CMQ.CL 
DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - NADIA VASQUEZ - FONO 982205785 (DIRECTORA JARDIN SOL NACIENTE)) 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAAM EXTINTORES
Razón Social PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
R.U.T. 7.634.994-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAAM EXTINTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1GlobalPEDIDO 8786-8737 - JUNJI - DETALLE DE TRABAJOS EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 164.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.600 $ 164.600
Total Neto $ 164.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.274
TOTAL OC $ 195.874


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.634.994-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.