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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662900-1558-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 8737-8786 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-1018-COT24 - JUNJI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2024 |
| DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - ROXANA CABALLERO AL FONO 992347604 (DIRECTORA JARDIN KUNGA) | |
| DATOS PARA CONSULTAR POR FACTURAS O PAGO - ALMENDRA SANCHEZ - FONO 988377697 - CORREO ALMENDRA.SANCHEZ@SALUD.CMQ.CL | |
| DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - NADIA VASQUEZ - FONO 982205785 (DIRECTORA JARDIN SOL NACIENTE)) | |
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Proveedor |
PAAM EXTINTORES |
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Razón Social |
PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
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R.U.T. |
7.634.994-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAAM EXTINTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Global | PEDIDO 8786-8737 - JUNJI - DETALLE DE TRABAJOS EN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 164.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.600
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$ 164.600
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Total Neto
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$ 164.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.274
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$ 195.874
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.