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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761-661-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC POR COT COMPRA AGIL 761-252-COT24 MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL DE URS DEL BIOBIO E19240/2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
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R.U.T. |
60.515.000-4 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
30484,455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ Y VENTA DE FERRETERIA |
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Razón Social |
AUTOMOTRIZ CABRERA SPA
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R.U.T. |
77.160.642-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ Y VENTA DE FERRETERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | OC POR COT COMPRA AGIL 761-252-COT24 MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL DE URS DEL BIOBIO E19240/2024
ADM. DE CONTRATO: MARCO MORAGA - TELEFONO: 22 63636002
N° DE PAGOS: 1
ENVIAR FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM | Mantención de 130m Klts. Hyundai Tucson año 2019 |
$ 160.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.445
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$ 160.445
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Total Neto
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$ 160.444
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.484
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$ 190.928
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.