Orden de Compra. Nº763003-28-AG26 "ADQUISICION DE SOPORTE PROYECTOR, CABLE HDMI, TARUGOS, CANALETAS, CANDADO SEGURIDAD, PARA CARGO INFORMATICA, CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM, segun compra ágil: 763003-19-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 763003-28-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SOPORTE PROYECTOR, CABLE HDMI, TARUGOS, CANALETAS, CANDADO SEGURIDAD, PARA CARGO INFORMATICA, CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM, segun compra ágil: 763003-19-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/C.E.B.IM/2105/2026/MARINFA del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 98019,86
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neus Computación/Electricidad
Razón Social NELSON ESTEBAN ULLOA SÁEZ
R.U.T. 9.985.842-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Neus Computación/Electricidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121431
Conectores estancos de cables1UnidadADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA, PARA CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM, (SE ADJUNTA DETALLE DE COTIZACION) SE SOLICITA COTIZAR TOTALIDAD DE PRODUCTOS.EFECTUAR FACTURACION CON DETALLE DE PRODUCTOS. $ 515.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.894 $ 515.894
Total Neto $ 515.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.020
TOTAL OC $ 613.914


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.985.842-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.