Orden de Compra. Nº1079639-485-AG25 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO Z-10281 DE CARGO DE LA SUBCOMISARIA RELONCAVI."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-485-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO Z-10281 DE CARGO DE LA SUBCOMISARIA RELONCAVI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación RIO YELI 202 REFERENCIA SUBCOMISARIA RELONCAVI
Comuna Puerto Montt
Impuesto 555732,9
Dirección de Envío de la Factura RIO YELI 202 REFERENCIA SUBCOMISARIA RELONCAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO ENTREGA10 DÍAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor H&I
Razón Social HIDALGO E INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.287.631-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal H&I
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definida1 MANGUERA SUP. RADIADOR 2 DISCO FRENO DELANTEROS 1 JGO PASTILLAS DELANTERAS 1 JGO PASTILLAS DE FRENOS TRASERA 2 DISCO FRENO TRASERO 1 BRAZO SUSPENSION TRASERO IZQUIERDO 1 BRAZO SUSPENSION TRASERO DERECHO 1BANDEJA SUSPENSION IZQUIERDA TRASERA 1 BANDEJA SUSPENSION DERECHA TRASERA 2 BUJE BARRA ESTABILIZADORA 3 FILTRO ACEITE ELEMENTO 3 FILTRO AIRE 1 FILTRO DE ACEITE A/TCONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 2.924.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924.910 $ 2.924.910
Total Neto $ 2.924.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 555.733
TOTAL OC $ 3.480.643


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.