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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3116-22-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CIMAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
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R.U.T. |
61.102.127-5 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
216109,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
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Proveedor |
Robusta SpA |
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Razón Social |
ROBUSTA SPA
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R.U.T. |
77.901.569-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Robusta SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN ADJUNTO ,DEBEN COMPLETAR Y ENVIAR ANEXO "A" DECLARACION JURADA Y ANEXO B, INDICAR PLAZO DE ENTREGA, ENMARCARSE DENTRO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE DE LO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADAS. DE NO CUMPLIR PLAZO DE ENTREGA SE CANCELARA LA ORDEN DE COMPRA UNILATERAL Y SE REFLEJARA DICHA AMONESTACIÓN.MULTAS ADJUNTAS | |
$ 1.137.418,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.137.418
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$ 1.137.418
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Total Neto
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$ 1.137.418
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.109
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$ 1.353.527
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.