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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3873-187-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-195-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
32186 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CimmaSeg |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITADA
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R.U.T. |
76.035.803-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CimmaSeg |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111501
| Botas de hombre | 14 | Unidad | BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD, SEGUN ADJUNTO (1 TALLA 35,2 TALLA 36,2 TALLA 37,2 TALLA 38, 1 TALLA 39, 2 TALLA 41, 2 TALLA 42, 1 TALLA 43, 1 TALLA 46) | |
$ 12.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.400
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$ 169.400
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Total Neto
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$ 169.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.186
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$ 201.586
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.