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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-94-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS GIMNASIO PUENTE ÑUBLE, SAN NICOLAS. 4596-33-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
675811 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alfa Ingenieros Spa |
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Razón Social |
ALFA INGENIEROS SPA
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R.U.T. |
76.624.186-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alfa Ingenieros Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS EN GIMNASIO MUNICIPAL DE ACUERDO A EE.TT ADJUNTAS. | REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS EN GIMNASIO MUNICIPAL. EN COTIZACION SE DETALLA LISTADO DE MATERIALES Y SERVICIOS A PRESTAR. |
$ 3.556.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.556.900
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$ 3.556.900
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Total Neto
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$ 3.556.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 675.811
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$ 4.232.711
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.