Orden de Compra. Nº2214-142-SE24 "Servicio de alimentación 25-11-2024"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2214-142-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación 25-11-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2214-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Facturación Claro Solar 1075
Comuna Temuco
Impuesto 153759,97
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL NICOLAS TEMUCO
Razón Social HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA
R.U.T. 76.712.934-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL NICOLAS TEMUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111620
Proyectores multimedia1Unidad no definidaArriendo data show.Arriendo Data show, según convenio de suministro. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
90101603
Servicios de catering18Unidad no definidaServicio de alimentación para el día 25-11-2024, Coffe break opción 2.Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 7.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.712 $ 143.712
90111601
Centros de conferencias1Unidad no definidaArriendo de salón LlaimaArriendo de salón, según convenio de suministro. $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874
90101603
Servicios de catering18UnidadServicio de alimentación para el día 25-11-2024, Almuerzo opción N° 6Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.660 $ 438.660
Total Neto $ 809.263
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.760
TOTAL OC $ 963.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.