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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2859-25-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2859-10-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
31122 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CREAPOP SPA |
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Razón Social |
PRODUCCIONES PUBLICITARIAS CREAPOP SPA
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R.U.T. |
78.208.844-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CREAPOP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Global | Se solicita adquisición de 7 pendones institucionales tipo roller. Medidas, 200x80 cm.
- Impresión digital full color
- Tintas con filtro UV
- Incluye base de aluminio
- Incluye bolso de transporte
- Diseño institucional personalizado para proyectos
Se adjunta enlace de los diseños y la cantidad de cada uno.
https://drive.google.com/drive/folders/1zUMWSnf6cfKcISb2yzZO78UP3fJzZgup?usp=sharing | |
$ 163.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.800
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$ 163.800
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Total Neto
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$ 163.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.122
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$ 194.922
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.