Orden de Compra. Nº1028897-350-SE25 "SP 128/214 SERVICIO TRANS ESCOLAR IDSCA 12366 ESC PUBLICA ARCOIRIS RBD 12366, FAEP (DR)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-350-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 128/214 SERVICIO TRANS ESCOLAR IDSCA 12366 ESC PUBLICA ARCOIRIS RBD 12366, FAEP (DR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 441 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES JRR
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES JRR LIMITADA
R.U.T. 76.059.051-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES JRR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados3MesLínea 91, RBD 12366, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Pública Arcoíris, RECORRIDO REFERENCIAL: Sector Coi Coi, camino Nehuentúe, Cullinco Rinconada,Cullinco Alto, El Peral, Rucahue, Sector Amuley Cullinco, YecomahuidaPERIODO MARZO A MAYO 2025 $ 2.754.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.262.000 $ 8.262.000
78111803
Servicios de autobuses contratados3MesLínea 100, RBD 12366, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Pública Arcoíris, RECORRIDO REFERENCIAL: Carahue urbano, Tranapuente, Cullinco, Saavedra (vehículo con plataforma elevadoraPERIODO MARZO A MAYO 2025 $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000
78111803
Servicios de autobuses contratados3MesLínea 117, RBD 12366, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Pública Arcoíris, RECORRIDO REFERENCIAL: Quechocahuin, Molco Catripulli, Pancul, Quillen alto, Peleco, Tres Esquinas, Curaco, DollincoPERIODO MARZO A MAYO 2025 $ 2.756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268.000 $ 8.268.000
78111803
Servicios de autobuses contratados3MesLínea 118, RBD 12366, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Arcoiris, RECORRIDO REFERENCIAL: Chapo bajo, sector Chacay, Calof, Sector Curileufu, Huapi Budy, Romopulli, Alma Quifo, Huenchul, Oñoico, Chapo BajoPERIODO MARZO A MAYO 2025 $ 2.754.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.262.000 $ 8.262.000
Total Neto $ 36.792.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 36.792.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.