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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-3632-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-471-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-05-2025 |
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Proveedor |
Peuma Ñuke |
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Razón Social |
MARIA DE LOS ANGELES ANTIVIL ALVAREZ
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R.U.T. |
13.078.360-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Peuma Ñuke |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | COFFEE BREAK PARA EL DÍA LUNES 26 DE MAYO DE 2025
SERVICIO PARA 40 PERSONAS
COFFEE BREAK CON PERTENENCIA CULTURAL QUE INCLUYA: PAN AMASADO, QUESOS, SOPAIPILLAS, KUCHEN, PEBRE, MERMELADAS, JUGOS, CAFÉ, TÉ, LECHE, TORTILLAS DE RASCOLDO
ADJUNTAR FICHAS EN LO POSIBLE | COFFEE BREAK PARA EL DÍA LUNES 26 DE MAYO DE 2025
SERVICIO PARA 40 PERSONAS
COFFEE BREAK CON PERTENENCIA CULTURAL QUE INCLUYA: PAN AMASADO, QUESOS, SOPAIPILLAS, KUCHEN, PEBRE, MERMELADAS, JUGOS, CAFÉ, TÉ, LECHE, TORTILLAS DE RASCOLDO
ADJUNTAR FIC |
$ 270.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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Total Neto
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$ 270.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.300
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$ 321.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.