Orden de Compra. Nº1393093-820-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-242-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393093-820-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-242-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
R.U.T. 61.981.360-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1021
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
R.U.T. 61.981.360-K
Dirección de Facturación Ignacio Serrano #587, Castro
Comuna Castro
Impuesto 652712,7
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano #587, Castro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL COLOR
Razón Social FULL COLOR SPA
R.U.T. 76.636.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULL COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1GlobalTODAS LAS TINTAS ADJUNTAS EN EL LISTADO Dirección de entrega de producto: Puerto Fernández S/N° comuna de Quemchi, de acuerdo con kmz adjunto Contacto de recepción: Miriam Bahamonde – Logística - +56945960021 Danilo Gómez – Empresa logística - +56958590785   $ 3.435.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.435.330 $ 3.435.330
Total Neto $ 3.435.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 652.713
TOTAL OC $ 4.088.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.